Conseiller.ère cadre audit interne et gestion des risques 2e Affichage - Vivre en Gaspésie

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Conseiller.ère cadre audit interne et gestion des risques 2e Affichage

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Employeur

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Salaire

De 82 697 $ à 107 505 $, selon l’expérience

Date de parution

1 Décembre 2022

Lieu

Gaspésie

Horaire

Temps plein

Date limite pour postuler

12 décembre 2022

Description

Sous l’autorité du président-directeur général (PDG), vous aurez la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre de la fonction de vérification interne du CISSS de la Gaspésie. Vous aurez la responsabilité d’examiner et d’évaluer les processus, les contrôles et les pratiques du CISSS à travers des audits de divers processus opérationnels économiques et comptables.

De façon plus précise :
Vous veillerez à la mise en place, au sein de l’organisme public, de toute mesure visant à respecter les règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
Vous conseillerez le PDG et lui formulerez des recommandations ou des avis sur leur application;
Vous veillerez à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
Vous vous assurerez de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;
Vous exercerez toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’application des règles contractuelles.
Vous veillerez au traitement équitable des plaintes qui sont formulées à l’organisme public dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public;
Vous exercerez toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’application des règles contractuelles;
Vous vous assurerez du respect de la Procédure relative au traitement des plaintes en matière de contrat public; Vous vous assurerez de l’adoption et de la mise en application de la directive sur les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction.
Vous assurerez le suivi des divers plan d’action liés à la gestion contractuels (gestion des risques de collusion et corruption, portrait personnalisé en gestion contractuel, etc.);
Vous validerez auprès du dirigeant de l’établissement toutes les demandes qui exigent son autorisation;
Vous ferez rapport au comité de vérification de l’état d’avancement des divers plans d’action;
Vous élaborerez et appliquerez le cadre de gestion de l’audit interne (politique, charte ou règlement intérieur) et vous vous assurerez de sa mise à jour périodique;
Vous gèrerez l’activité d’audit interne de façon à garantir qu’elle apporte une valeur ajoutée;
Vous mettrez en œuvre le plan pluriannuel d’audit interne et assure son suivi;
Vous mettrez en place un processus de suivi des recommandations afin de s’assurer que les mesures ont effectivement été mises en œuvre par l’unité auditée;
L’audit interne peut également comprendre d’autres travaux comme des missions de conseil, la réalisation de demandes ad hoc ou la coordination du suivi des travaux des instances de surveillance.
Vous contribuerez à l’élaboration des politiques et du cadre de référence en matière d’audit interne;
Vous planifierez, développerez et exécuterez un programme d’audit spécifique par exemple :
Vous auditerez sur la qualité des données cliniques, techniques et administratives;
Vous auditerez sur les unités de mesure utilisées par l’établissement et présentées dans les rapports financiers (AS-471, AS-478, etc.);
Vous auditerez sur tout mandat spécifique confié par le conseil administration, son comité de vérification et de suivi budgétaire, la Direction générale ou la Direction des ressources financières et de la logistique de l’établissement.
Vous comprendrez et documenterez les processus opérationnels;
Vous documenterez les observations et émettrez des recommandations à valeur ajoutée pour l’organisation afin de remédier aux lacunes constatées;
Vous rédigerez les rapports d’audit interne acheminés aux directions et instances concernées;
Vous assurerez un suivi des recommandations auprès des instances, lorsque requis;
Vous assurerez une vigie sur les mandats d’audit externe et interne (par exemple le rapport du Vérificateur général du Québec, rapport des auditeurs externes, etc.);
Vous coordonnerez la gestion intégrée des risques en collaboration avec les différentes directions;
Vous dresserez annuellement la cartographie des risques organisationnels en collaboration avec les directions;
Vous adresserez au comité de vérification les risques annuels prioritaires en lien avec la planification stratégique de l’établissement;
Vous contribuerez à l’élaboration et à l’amélioration des méthodes de travail, des modèles et des outils de l’audit interne et de la gestion intégrée des risques;
Vous participerez activement aux projets spéciaux.

Exigences

Tu détiens une maîtrise dans une autre discipline jugée pertinente;
Tu es membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) ou de tout autre certification professionnelle liée au volet audit interne, cela est un atout;
Tu possèdes une combinaison d’expériences de plus de 5 ans en comptabilité et/ou audit interne;
Tu as une expérience importante avec les systèmes de gestion financière et comptable;
Tu as un esprit d’investigation, intuition, ténacité, discernement, scepticisme et ouverture d’esprit.

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